立石镇2016年部门决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:泸县立石镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,347.69 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 332.43 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 536.17 | 二、外交支出 | 31 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | 2,324.12 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 5.87 | |
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 31.55 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 929.36 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 58.46 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 12.13 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 608.23 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 833.98 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 4.61 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 4.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 177.94 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 25.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 5,347.69 | 本年支出合计 | 51 | 5,347.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 转入事业基金 | 54 | ||
26 | 年末结转和结余 | 55 | |||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | |||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 5,347.69 | 总计 | 58 | 5,347.69 |
注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
编制单位:四川省泸州市泸县立石镇人民政府(本级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
合计 | 3,406.28 | 2,074.26 | 767.93 | 304.95 | 9.59 | 20.92 | 687.65 | 283.23 | 548.14 | 233.08 | 19.38 | 2.00 | 0.04 | 7.01 | 17.09 | 1.97 | 40.11 | 56.37 | 0.45 | 5.52 | 16.81 | 28.09 | 73.79 | 11.24 | 2.61 | 19.67 | 8.19 | 4.73 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 312.43 | 191.03 | 66.03 | 87.14 | 5.50 | 32.36 | 108.40 | 20.85 | 0.01 | 0.50 | 8.85 | 18.73 | 16.69 | 2.53 | 14.50 | 19.67 | 6.08 | ||||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 11.53 | 8.69 | 3.30 | 3.51 | 0.28 | 1.61 | 2.84 | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.08 | 0.42 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 11.53 | 8.69 | 3.30 | 3.51 | 0.28 | 1.61 | 2.84 | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.08 | 0.42 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 161.49 | 101.09 | 33.94 | 46.11 | 2.83 | 18.21 | 47.41 | 7.19 | 0.00 | 8.81 | 8.90 | 1.46 | 8.00 | 10.00 | 3.04 | ||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 161.49 | 101.09 | 33.94 | 46.11 | 2.83 | 18.21 | 47.41 | 7.19 | 0.00 | 8.81 | 8.90 | 1.46 | 8.00 | 10.00 | 3.04 | ||||||||||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 29.19 | 19.33 | 6.67 | 9.10 | 0.56 | 3.00 | 9.86 | 4.58 | 1.65 | 1.67 | 0.23 | 1.26 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010401 | 行政运行 | 29.19 | 19.33 | 6.67 | 9.10 | 0.56 | 3.00 | 9.86 | 4.58 | 1.65 | 1.67 | 0.23 | 1.26 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 37.36 | 26.10 | 9.41 | 11.89 | 0.78 | 4.01 | 11.26 | 2.36 | 0.01 | 2.75 | 2.78 | 0.38 | 1.81 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 37.30 | 26.10 | 9.41 | 11.89 | 0.78 | 4.01 | 11.20 | 2.30 | 0.01 | 2.75 | 2.78 | 0.38 | 1.81 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 61.30 | 35.82 | 12.70 | 16.53 | 1.06 | 5.53 | 25.48 | 5.72 | 2.75 | 2.78 | 0.38 | 3.01 | 9.20 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 61.30 | 35.82 | 12.70 | 16.53 | 1.06 | 5.53 | 25.48 | 5.72 | 2.75 | 2.78 | 0.38 | 3.01 | 9.20 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.56 | 11.56 | 0.50 | 8.85 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.56 | 11.56 | 0.50 | 8.85 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,882.97 | 1,502.58 | 653.19 | 161.74 | 687.65 | 329.37 | 191.92 | 19.38 | 2.00 | 0.03 | 6.51 | 8.24 | 1.97 | 8.72 | 26.89 | 0.45 | 5.52 | 12.28 | 4.23 | 22.66 | 11.24 | 2.61 | 4.73 | ||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 1,882.97 | 1,502.58 | 653.19 | 161.74 | 687.65 | 329.37 | 191.92 | 19.38 | 2.00 | 0.03 | 6.51 | 8.24 | 1.97 | 8.72 | 26.89 | 0.45 | 5.52 | 12.28 | 4.23 | 22.66 | 11.24 | 2.61 | 4.73 | ||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 135.95 | 114.95 | 45.62 | 13.39 | 55.94 | 20.68 | 1.41 | 4.36 | 0.00 | 1.95 | 2.01 | 0.46 | 1.97 | 3.10 | 0.45 | 0.14 | 1.88 | 2.35 | 0.61 | ||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 1,202.59 | 950.00 | 396.20 | 117.80 | 436.00 | 220.51 | 142.10 | 9.88 | 1.92 | 0.01 | 2.86 | 4.52 | 0.88 | 4.36 | 15.85 | 4.19 | 7.01 | 3.99 | 14.06 | 6.19 | 0.12 | 2.57 | |||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 544.43 | 437.63 | 211.38 | 30.55 | 195.70 | 88.17 | 48.41 | 5.14 | 0.08 | 0.01 | 1.69 | 1.71 | 0.64 | 2.38 | 7.94 | 1.33 | 5.27 | 0.10 | 8.60 | 3.1721.5 | 0.14 | 1.55 | |||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 5.87 | 5.73 | 2.15 | 2.49 | 0.18 | 0.91 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 5.87 | 5.73 | 2.15 | 2.49 | 0.18 | 0.91 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2060101 | 行政运行 | 5.87 | 5.73 | 2.15 | 2.49 | 0.18 | 0.91 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 27.15 | 17.18 | 6.45 | 7.46 | 0.54 | 2.74 | 4.57 | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.31 | 1.68 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 27.15 | 17.18 | 6.45 | 7.46 | 0.54 | 2.74 | 4.57 | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.31 | 1.68 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 27.15 | 17.18 | 6.45 | 7.46 | 0.54 | 2.74 | 4.57 | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.31 | 1.68 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 743.03 | 299.85 | 27.44 | 28.64 | 2.29 | 241.48 | 22.76 | 5.44 | 5.51 | 5.56 | 0.77 | 4.31 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 176.78 | 62.37 | 27.44 | 28.64 | 2.29 | 4.01 | 22.76 | 5.44 | 5.51 | 5.56 | 0.77 | 4.31 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080101 | 行政运行 | 176.78 | 62.37 | 27.44 | 28.64 | 2.29 | 4.01 | 22.76 | 5.44 | 5.51 | 5.56 | 0.77 | 4.31 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 558.36 | 237.47 | 237.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 234.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 86.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.47 | 237.47 | 237.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53.46 | 39.19 | 6.16 | 8.74 | 0.54 | 20.92 | 2.83 | 8.48 | 3.43 | 1.65 | 1.67 | 0.23 | 1.26 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 32.54 | 18.27 | 6.16 | 8.74 | 0.54 | 2.83 | 8.48 | 3.43 | 1.65 | 1.67 | 0.23 | 1.26 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 32.54 | 18.27 | 6.16 | 8.74 | 0.54 | 2.83 | 8.48 | 3.43 | 1.65 | 1.67 | 0.23 | 1.26 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 77.06 | 18.71 | 6.51 | 8.74 | 0.54 | 2.91 | 58.35 | 3.43 | 1.65 | 1.67 | 0.23 | 51.13 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 51.13 | 51.13 | 51.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 51.13 | 51.13 | 51.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 25.92 | 18.71 | 6.51 | 8.74 | 0.54 | 2.91 | 7.22 | 3.43 | 1.65 | 1.67 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.92 | 18.71 | 6.51 | 8.74 | 0.54 | 2.91 | 7.22 | 3.43 | 1.65 | 1.67 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 126.37 | 16.07 | 6.86 | 3.30 | 3.34 | 0.46 | 2.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 16.21 | 7.82 | 3.43 | 1.65 | 1.67 | 0.23 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 15.16 | 7.82 | 3.43 | 1.65 | 1.67 | 0.23 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21302 | 林业 | 4.03 | 2.83 | 1.14 | 0.55 | 0.56 | 0.15 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 4.03 | 2.83 | 1.14 | 0.55 | 0.56 | 0.15 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 7.52 | 5.42 | 2.29 | 1.10 | 1.11 | 0.08 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 7.52 | 5.42 | 2.29 | 1.10 | 1.11 | 0.08 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 98.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 98.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 177.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 177.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 177.94 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
财决公开3_2表 | ||||||||
部门: | 泸县立石镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,074.26 | 302 | 商品和服务支出 | 548.14 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 767.93 | 30201 | 办公费 | 233.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 304.95 | 30202 | 印刷费 | 19.38 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 9.59 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 20.92 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 7.01 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 687.65 | 30206 | 电费 | 17.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.23 | 30207 | 邮电费 | 1.97 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 783.87 | 30211 | 差旅费 | 40.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 56.37 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 0.45 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 7.90 | 30215 | 会议费 | 5.52 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 276.84 | 30216 | 培训费 | 16.81 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 28.09 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 73.79 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 177.94 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 11.24 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 2.61 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.67 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 8.19 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 321.20 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.73 | ||||||
人员经费合计 | 2,858.14 | 公用经费合计 | 548.14 |
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |||||
财决公开3_3表 | |||||
部门: | 泸县立石镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 1,941.41 | 1,941.41 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||
20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | ||
205 | 教育支出 | 441.16 | 441.16 | ||
20501 | 教育管理事务 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | ||||
20502 | 普通教育 | 441.16 | 441.16 | ||
2050201 | 学前教育 | 55.86 | 55.86 | ||
2050202 | 小学教育 | 282.64 | 282.64 | ||
2050203 | 初中教育 | 102.66 | 102.66 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4.40 | 4.40 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.40 | 4.40 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.40 | 4.40 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 186.33 | 186.33 | ||
20802 | 民政管理事务 | 60.00 | 60.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 60.00 | 60.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | ||||
20808 | 抚恤 | 1.11 | 1.11 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 1.11 | 1.11 | ||
20810 | 社会福利 | 15.00 | 15.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 15.00 | 15.00 | ||
20821 | 特困人员供养 | 110.22 | 110.22 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 110.22 | 110.22 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.00 | 5.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.00 | 5.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 12.13 | 12.13 | ||
21103 | 污染防治 | 12.13 | 12.13 | ||
2110302 | 水体 | 12.13 | 12.13 | ||
212 | 城乡社区支出 | 531.17 | 531.17 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 531.17 | 531.17 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 289.03 | 289.03 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 242.15 | 242.15 | ||
213 | 农林水支出 | 707.61 | 707.61 | ||
21301 | 农业 | 329.23 | 329.23 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 329.23 | 329.23 | ||
21303 | 水利 | 53.00 | 53.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 50.00 | 50.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 | ||
21305 | 扶贫 | 10.76 | 10.76 | ||
2130506 | 社会发展 | 10.76 | 10.76 | ||
21307 | 农村综合改革 | 314.62 | 314.62 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 208.00 | 208.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 11.93 | 11.93 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 9.00 | 9.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 79.69 | 79.69 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6.00 | 6.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 4.61 | 4.61 | ||
21401 | 公路水路运输 | 4.61 | 4.61 | ||
2140106 | 公路养护 | 4.61 | 4.61 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 4.00 | 4.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 4.00 | 4.00 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 4.00 | 4.00 | ||
229 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | ||
22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
财决公开3_4表 | |||||
编制单位:泸县立石镇人民政府 | 2016年 | 金额单位:万元 | |||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
47.76 | 0.00 | 47.76 | 19.67 | 28.09 | |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 | |||||
2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
财决公开4表 | |||||||||
部门: | 泸县立石镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 536.17 | 536.17 | 536.17 | |||
212 | 城乡社区支出 | 531.17 | 531.17 | 531.17 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 531.17 | 531.17 | 531.17 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 289.03 | 289.03 | 289.03 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | |||||
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 | |||||||||
2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。。 |
国有资本经营预算支出决算表 | ||||||
财决公开5表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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