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泸县建工局2015年部门决算编制公示

来源: 发布时间:2016-07-08 00:00:00 【字体:

泸县建工局

关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收入和支出。

一、基本职能及主要职责

贯彻执行建筑业、工程建设的法律、法规和规章政策;指导和监督全县建筑市场活动,整顿和规范建筑市场秩序;负责全县建筑业企业资质审批和资质复查,对建筑业实行统一的资质管理;负责《建设工程施工许可证》的审批和办理;负责工程质量监督、建筑施工安全;负责建设行业的对外经济技术合作,指导建筑企业开拓国内外建筑市场,组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作;负责组织培训行业人才和建设行业科技人才队伍建设,协助有关部门搞好行业技术职务评审和执业资格管理工作;负责建筑节能设计审查、散装水泥和新型墙材的推广应用;负责建设领域清欠和工程造价管理;组织建设行业科技成果的转化和推广工作。

二、部门概况

泸县建工局是泸县住建局下的二级局,20151月由自收自支事业单位转为财政全额拨款事业单位,是一级预算单位,总编制26名,事业编制26名。在职人员24人,退休人员6人。

三、收支预算总体情况

泸县建工局2015年度收入497.6528万元,(其中:一般公共预算财政拨款313.6528万元,政府性基金预算财政拨款184.0万元。)较2014年度收入142.2905万元,增加355.3623万元;2015年度支出497.6528万元,(其中:一般公共预算财政拨款313.6528万元,政府性基金预算财政拨款184.0万元。)较2014年度支出142.2905万元,增加355.3623万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸县建工局2015年度基本支出313.6528万元。

泸县建工局2015年度项目支出184.0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸县建工局2015年度“三公”经费支出6.9326万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费2.405万元,公务用车购置及运行维护费4.5276万元。

()因公出国(境)费

泸县建工局2015年度无因公出国(境)支出。

()公务接待费

2015年公务接待费2.405万元,接待24批次,接待人次260人,较2014年度支出2.5164万元减少0.1114万元,下降4.4%

()公务用车购置及运行维护费

泸县建工局有公务用车2辆,2015年度公务用车购置及运行维护费支出4.5276万元,较2014年度支出5.1726万元减少0.645万元,下降12.5%

 

附件:表1.收支决算总表

      2-1.基本支出财政拨款决算明细表

      2-2.项目支出财政拨款决算明细表

      3.“三公”经费财政拨款决算表


表1
收支决算总表
单位名称:泸县建筑工程管理局 单位:万元
           
    2015年决算数     2015年决算数
一、财政拨款收入 497.65 一、基本支出 313.65
  其中:政府性基金预算财政拨款 184.00     人员经费 242.01
二、上级补助收入       日常公用经费 71.64
三、事业收入   二、项目支出 184.00
四、经营收入       基本建设类项目  
五、附属单位上缴收入       行政事业类项目 184.00
六、其他收入   三、上缴上级支出  
    四、经营支出  
    五、对附属单位补助支出  
                      497.65
七、用事业基金弥补收支差额   六、结余分配      
八、年初结转和结余       其中:转入事业基金  
    其中:经营结余   七、年末结转和结余      
        其中:经营结余  
        其中:年末财政拨款结转和结余   
               497.65                497.65

基本支出决算明细表
财决05-1表
编制单位:四川省泸州市泸县建筑工程管理局(本级) 2015年度 金额单位:元
项目       合计 工资福利支出                 商品和服务支出                                                       对个人和家庭的补助                             基本建设支出                     其他资本性支出                               对企事业单位的补贴         债务利息支出     其他支出      
支出功能分类科目编码     科目名称   小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                               
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
      合计 3,136,528.00 2,047,312.00 994,982.00 36,504.00   111,615.00   904,211.00   686,409.00 123,500.00 24,300.00     14,750.00 21,452.00 42,000.00     32,600.00   17,100.00   10,000.00 40,000.00 24,050.00       65,000.00   46,000.00 40,381.00 45,276.00     140,000.00 372,807.00   197,386.00                 175,421.00       30,000.00   30,000.00                                            
208     社会保障和就业支出 15,224.00                                                                         15,224.00   15,224.00                                                                          
20805     行政事业单位离退休 15,224.00                                                                         15,224.00   15,224.00                                                                          
2080502       事业单位离退休 15,224.00                                                                         15,224.00   15,224.00                                                                          
210     医疗卫生与计划生育支出 111,615.00 111,615.00       111,615.00                                                                                                                                              
21005     医疗保障 111,615.00 111,615.00       111,615.00                                                                                                                                              
2100502       事业单位医疗 111,615.00 111,615.00       111,615.00                                                                                                                                              
212     城乡社区支出 2,834,268.00 1,935,697.00 994,982.00 36,504.00       904,211.00   686,409.00 123,500.00 24,300.00     14,750.00 21,452.00 42,000.00     32,600.00   17,100.00   10,000.00 40,000.00 24,050.00       65,000.00   46,000.00 40,381.00 45,276.00     140,000.00 182,162.00   182,162.00                         30,000.00   30,000.00                                            
21201     城乡社区管理事务 2,834,268.00 1,935,697.00 994,982.00 36,504.00       904,211.00   686,409.00 123,500.00 24,300.00     14,750.00 21,452.00 42,000.00     32,600.00   17,100.00   10,000.00 40,000.00 24,050.00       65,000.00   46,000.00 40,381.00 45,276.00     140,000.00 182,162.00   182,162.00                         30,000.00   30,000.00                                            
2120106       工程建设管理 2,834,268.00 1,935,697.00 994,982.00 36,504.00       904,211.00   686,409.00 123,500.00 24,300.00     14,750.00 21,452.00 42,000.00     32,600.00   17,100.00   10,000.00 40,000.00 24,050.00       65,000.00   46,000.00 40,381.00 45,276.00     140,000.00 182,162.00   182,162.00                         30,000.00   30,000.00                                            
221     住房保障支出 175,421.00                                                                         175,421.00                     175,421.00                                                        
22102     住房改革支出 175,421.00                                                                         175,421.00                     175,421.00                                                        
2210201       住房公积金 175,421.00                                                                         175,421.00                     175,421.00                                                        
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                 

项目支出决算明细表
财决05-2表
编制单位:四川省泸州市泸县建筑工程管理局(本级) 2015年度 金额单位:元
项目       合计 工资福利支出                 商品和服务支出                                                       对个人和家庭的补助                             基本建设支出                     其他资本性支出                               对企事业单位的补贴         债务利息支出     其他支出      
支出功能分类科目编码     科目名称   小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                               
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
      合计 1,840,000.00                 1,380,000.00 183,255.00 40,370.00 50,000.00   31,550.00 52,500.00 40,205.00   31,500.00 28,580.00   70,040.00     460,000.00         64,000.00     57,000.00       271,000.00                                                                                     460,000.00     260,000.00 200,000.00              
215     资源勘探信息等支出 1,840,000.00                 1,380,000.00 183,255.00 40,370.00 50,000.00   31,550.00 52,500.00 40,205.00   31,500.00 28,580.00   70,040.00     460,000.00         64,000.00     57,000.00       271,000.00                                                                                     460,000.00     260,000.00 200,000.00              
21560     散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 470,000.00                 460,000.00 80,800.00 14,750.00     15,200.00 20,045.00 10,205.00   14,000.00 12,000.00   20,000.00     180,000.00         10,000.00     15,000.00       68,000.00                                                                                     10,000.00     10,000.00                
2156002       专用设备购置和维修 20,000.00                 20,000.00                       20,000.00                                                                                                                                          
2156003       贷款贴息 10,000.00                                                                                                                                                             10,000.00     10,000.00                
2156004       技术研发与推广 10,000.00                 10,000.00                                       10,000.00                                                                                                                          
2156099       其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 430,000.00                 430,000.00 80,800.00 14,750.00     15,200.00 20,045.00 10,205.00   14,000.00 12,000.00         180,000.00               15,000.00       68,000.00                                                                                                            
21561     新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 1,370,000.00                 920,000.00 102,455.00 25,620.00 50,000.00   16,350.00 32,455.00 30,000.00   17,500.00 16,580.00   50,040.00     280,000.00         54,000.00     42,000.00       203,000.00                                                                                     450,000.00     250,000.00 200,000.00              
2156101       技改贴息和补助 20,000.00                                                                                                                                                             20,000.00     20,000.00                
2156103       示范项目补贴 20,000.00                                                                                                                                                             20,000.00       20,000.00              
2156104       宣传和培训 80,000.00                 80,000.00                             80,000.00                                                                                                                                    
2156199   其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 1,250,000.00                 840,000.00 102,455.00 25,620.00 50,000.00   16,350.00 32,455.00 30,000.00   17,500.00 16,580.00   50,040.00     200,000.00         54,000.00     42,000.00       203,000.00                                                                                     410,000.00     230,000.00 180,000.00              

表4
“三公”经费财政拨款决算表
单位名称:泸县建筑工程管理局 单位:万元
单位编码 单位名称 “三公”经费财政拨款支出          
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
333007 泸县建筑工程管理局 6.93 0.00 4.53 0.00 4.53 2.41

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